(原标题:2025年度内部控制评价报告)
纳百川新能源股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部下属子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。公司已建立完善的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督机制,并制定了内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷,自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。
