(原标题:上海皓元医药股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
上海皓元医药股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。审计委员会监督内部控制建设,经理层负责日常运行。董事会保证报告内容真实、准确、完整。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的因素。