(原标题:2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况)
天健会计师事务所对浙江正裕工业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。审计报告显示,该汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》的相关规定,如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。审计依据为中国注册会计师执业准则,实施了核查会计记录等必要程序。本报告仅用于年度报告披露,不得用于其他目的。