(原标题:2025年度内部控制评价报告)
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司对2025年度内部控制的有效性进行了评价,评价基准日为2025年12月31日。经董事会审查,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制体系覆盖公司及全部全资子公司,涵盖组织架构、资金管理、采购、销售、工程、财务报告等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。