(原标题:董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告)
赞宇科技集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告。天健会计师事务所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,认为财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会对天健会计师事务所的资质、独立性、执业质量等进行了审查,认可其审计工作,并建议续聘为年度审计机构。委员会在审计过程中与会计师事务所就审计计划、重点事项、初审意见等进行了沟通,确保审计报告客观、准确、及时出具。
