(原标题:浙江五芳斋实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
浙江五芳斋实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属全资、控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注销售、生产、采购、资金、工程、财务报告等高风险领域。报告期内发现个别非财务报告一般缺陷,已整改并有补偿性控制,风险可控。上一年度非财务报告一般缺陷已全部整改完成。
