(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
万马科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司治理、投资决策、财务管理、资金管理、对外担保、信息披露、销售与收款、采购与付款、关联交易、委托理财及内部审计监督等重点领域。公司已对发现的一般缺陷采取整改措施并完成完善。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。
