(原标题:格林美股份有限公司董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告)
格林美股份有限公司董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况进行报告。公司聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构,经审查其专业资质、独立性及执业质量,认为其具备服务能力。审计过程中,审计委员会与其就审计计划、重点、进展等多次沟通,致同会计师事务所按时出具了标准无保留意见的财务报告和内部控制审计报告,较好完成了审计任务。