(原标题:杭州宏华数码科技股份有限公司2025年内部控制评价报告)
杭州宏华数码科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。2026年公司将继续完善内部控制制度,提升管理水平。