(原标题:联环药业董事会审计委员会2025年度履职报告)
江苏联环药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开八次会议,审议了2024年年度财务报告、内部控制评价报告、2025年各季度及半年度财务报告等事项,监督并评估外部审计工作,指导内部审计,评估内部控制有效性,并建议续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构。委员会认为外部审计机构勤勉尽职,公司财务报告真实准确反映经营成果,内部控制体系运行良好。