(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
浙江万里扬股份有限公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规,对公司2025年度内部控制的建立与实施情况进行自我评价。评价范围涵盖公司及控股子公司的各项业务和事项,资产总额和营业收入占合并报表的100%。公司从内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、对控制的监督五个方面开展评估,认定内部控制体系在所有重大方面有效,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制目标包括促进经营效率、保证合法合规、资产安全及财务报告真实完整。
