首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

东华测试: 内部审计制度内容摘要

(原标题:内部审计制度)

江苏东华测试技术股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、原则及组织架构。公司设立审计部,对财务信息、内部控制制度的建立与实施情况进行检查监督,审计部对审计委员会负责。制度规定了内部审计的主要职责,包括内部控制评估、财务审计、反舞弊机制建设、风险预警等,并要求定期提交审计计划和报告。审计重点涵盖对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还明确了审计程序、档案管理、信息披露及奖惩机制。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示东华测试行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-