(原标题:内部审计制度)
江苏东华测试技术股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、原则及组织架构。公司设立审计部,对财务信息、内部控制制度的建立与实施情况进行检查监督,审计部对审计委员会负责。制度规定了内部审计的主要职责,包括内部控制评估、财务审计、反舞弊机制建设、风险预警等,并要求定期提交审计计划和报告。审计重点涵盖对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还明确了审计程序、档案管理、信息披露及奖惩机制。