(原标题:内部控制审计报告-大信审字[2026]第12-00029号)
大信会计师事务所对新疆合金投资股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告指出内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况。