(原标题:2025年度内部控制评价报告)
长城证券股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司制度,对公司截至2025年12月31日的内部控制情况进行评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷,内部控制机制健全并有效执行,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整,促进发展战略实现。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。