(原标题:通化葡萄酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
通化葡萄酒股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及子公司全部资产和营业收入,涉及组织架构、财务报告、销售与回款等主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。2025年度内部控制运行有效,2026年将继续优化内控制度。
