(原标题:审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责。立信具备专业资质和执业能力,续聘程序经董事会、监事会及股东大会审议通过。审计期间,立信就审计计划、风险判断、关键审计事项等与公司保持沟通,对公司2025年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见。审计委员会持续跟进审计进展,认为立信独立、客观、公正地完成了审计任务。