(原标题:2025年度内部控制评价报告)
虹软科技根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及所有控股子公司,覆盖公司治理、销售、采购、研发、财务报告等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性结论的因素发生。审计意见与公司评价结论一致。