(原标题:2025年度内部控制审计报告)
华兴会计师事务所对广州达意隆包装机械股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,发表了审计意见。公告明确了企业董事会在建立健全和有效实施内部控制方面的责任,以及注册会计师在审计过程中对财务报告内部控制有效性发表意见的责任,并指出内部控制存在固有局限性,无法保证完全防止或发现错报。