(原标题:2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告)
大信会计师事务所对山东弘宇精机股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。经审核,该汇总表符合《上市公司监管指引第8号》相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。审计报告基于已审计的2025年度财务报表,执行了必要的审核程序,认为汇总表真实、准确、完整。本报告仅用于年度报告披露,不得用于其他目的。