(原标题:内部控制审计报告)
政旦志远(深圳)会计师事务所对深圳友讯达科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,友讯达公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时说明了企业董事会对内部控制的责任、注册会计师的审计责任以及内部控制的固有局限性。