(原标题:北京华如科技股份有限公司内部控制审计报告)
立信会计师事务所对北京华如科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,公司在以前年度存在被军队采购网暂停参与全军采购活动的情况,涉及串通投标事项,但相关内部控制缺陷已整改。该事项不影响审计意见。