(原标题:内部控制审计报告)
北京德皓国际会计师事务所对贵州信邦制药股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,信邦制药在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时说明了内部控制存在固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测具有风险。