(原标题:浙江物产环保能源股份有限公司2025年内部控制审计报告)
天健会计师事务所对浙江物产环保能源股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师责任是对内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具风险。