(原标题:2025年内部控制自我评价报告)
深圳赫美集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并报表的100%。重点评价领域包括销售管理、资金管理、财务管理、采购管理和对外投资等。内部控制体系在风险识别、控制活动、监督机制等方面持续完善,为财务报告真实性及战略目标实现提供合理保障。