(原标题:用友网络科技股份有限公司内部审计制度(2026年4月))
用友网络科技股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计工作由集团审计部负责,对董事办公会负责并报告工作,接受董事会审计委员会指导监督。制度规定了审计机构职责权限、审计工作程序、审计人员要求、审计发现问题的处理及罚则等内容,旨在加强内部审计,维护公司合法权益,完善公司治理结构。审计范围包括财务数据真实性、经营项目效益、规章制度执行情况等,审计人员有权查阅资料、调查取证,对违规行为提出处理建议。