(原标题:北方稀土内部审计管理办法(2026年4月修订))
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司于2026年4月17日修订通过《内部审计管理办法》,明确内部审计工作由公司党委、董事会领导,审计部负责具体实施。办法适用于公司及全资、控股子公司,规定了审计机构的独立性要求、审计人员的职业规范及回避原则。审计部履行财务收支、经营绩效、内部控制、风险管理等方面的审计职责,享有资料报送、会议参与、调查取证、问题制止及建议处理等权限。办法明确了审计程序,包括审计计划、通知、证据收集、报告征求意见及档案管理等内容。建立审计发现问题整改机制,强化整改主体责任,并将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。对阻碍审计、提供虚假资料或审计人员失职行为,将依规追责。
