(原标题:浙商证券股份有限公司内部控制审计报告)
天健会计师事务所对浙商证券股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,浙商证券在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报,且未来有效性存在一定风险。