(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告(2)(1))
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行了监督。审计委员会审查了会计师事务所的资质、独立性及执业能力,审前与审计团队沟通审计计划、人员安排及重点事项,审中就审计发现的问题及初步结论进行沟通并提出建议。公证天业对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其审计工作公允、客观、规范,按时完成了审计任务。
