(原标题:内部控制审计报告)
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计意见仅基于特定时点的测试结果。