(原标题:会计师事务所对公司内部控制的审计报告)
中兴华会计师事务所对北京城建投资发展股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师基于审计工作发表意见。