(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
江西天利科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司,覆盖移动信息技术服务和保险产品服务等主要业务。公司董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。