(原标题:董事会审计委员会对公司内部控制评价报告的意见)
炬申物流集团股份有限公司董事会审计委员会对《2025年度内部控制评价报告》进行了审阅,认为公司已建立较为完善的内部控制体系,符合国家法律法规及公司实际经营需要,且得到有效执行。报告期内未发现内部控制重大缺陷,内部控制体系在各环节发挥了良好的风险防范与控制作用。该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的建设与运行情况。