(原标题:关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告)
鲁泰纺织股份有限公司审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估,致同所具备专业资质,从业人员近六千人,注册会计师1361名。公司董事会和股东会审议通过续聘致同所为2025年度财务及内部控制审计机构。审计过程中,致同所遵循审计准则,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会全程监督审计工作,审阅审计计划、初步审计意见及关键审计事项,确保审计工作按时完成。最终同意将审计报告及相关议案提交董事会审议。
