(原标题:和达科技2025年度内部控制评价报告)
浙江和达科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至评价基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。公司已对发现的一般缺陷及时整改,不影响内部控制目标的实现。2025年公司持续完善内控制度,2026年将继续加强内控体系建设。