(原标题:2025年内部控制评价报告)
拉卡拉支付股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及合并报表子公司,涉及组织架构、资金管理、财务报告、信息系统等主要业务和高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类,均未发现重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。