(原标题:内控审计报告)
公证天业会计师事务所对苏州宇邦新型材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,宇邦新材在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制存在固有局限性,且审计责任包括披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。