(原标题:北京燕京啤酒股份有限公司内部控制审计报告)
中兴华会计师事务所对北京燕京啤酒股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则执行工作。审计意见认为公司按照《企业内部控制基本规范》等规定建立了有效的内部控制体系。注册会计师责任包括发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具风险。