(原标题:金发拉比内控报告)
华兴会计师事务所对金发拉比妇婴童用品股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则执行工作。报告说明了企业董事会在建立健全和有效实施内部控制方面的责任,以及注册会计师在审计基础上发表意见的责任。同时指出内部控制存在固有局限性,可能无法防止或发现所有错报,且未来有效性存在推测风险。