(原标题:内部控制审计报告)
中审众环会计师事务所对河南省中工设计研究院集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。董事会对建立健全和有效实施内部控制负责,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。