(原标题:威海百合生物技术股份有限公司关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)
威海百合生物技术股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了评估。容诚会计师事务所具备相应专业资质,被续聘为公司2025年度审计机构。在年报审计过程中,该所遵循审计准则,对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会全程监督审计工作,审阅审计计划、初稿及公司财务报表,认为其公允反映了公司财务状况。委员会认可容诚会计师事务所的独立性与专业性,建议续聘其为2026年度审计机构。
