(原标题:2025年度内部控制审计报告)
立信会计师事务所对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了江苏苏博特新材料股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求执行审计工作。审计意见认为,苏博特于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。