(原标题:审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告)
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度履职情况进行评估。信永中和具备执业资质和专业胜任能力,完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,审计委员会就审计范围、时间安排、重大事项等与会计师事务所保持沟通,认为其独立、客观、公正地履行了审计职责,同意续聘其为2026年度审计机构。