(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
成都运达科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属17家子公司,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、研发等多个业务和事项。针对发现的一般缺陷,公司已采取整改措施。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。