(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
浙江雅艺金属科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制体系,为经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整提供了合理保证。