(原标题:内部审计制度(2026年04月))
深圳世联行集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门独立行使审计职权,负责对公司内部控制、财务信息真实性等进行监督。审计部门需定期向董事会或审计委员会报告工作,检查募集资金使用、重大资金往来等情况。发现重大问题应及时上报。审计部门有权查阅财务资料、信息系统数据,要求相关部门配合审计工作。对审计发现问题,责任部门须限期整改,整改情况纳入考核。公司应保障审计经费,并对审计人员及被审计单位的行为设定奖惩机制。