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并行科技: 2025年度内部控制审计报告(信会师报字[2026]第ZB10215号)内容摘要

(原标题:2025年度内部控制审计报告(信会师报字[2026]第ZB10215号))

立信会计师事务所对立信科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司于该日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计责任包括对内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

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