(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
北京并行科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素的内部控制体系,重点覆盖货币资金、采购与付款、销售与收款、研发管理等领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告与非财务报告两类,报告期内未发现重大或重要缺陷。