(原标题:山东金麒麟股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
山东金麒麟股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。公司建立了自我评价与内部审计双重监督机制,对发现的一般缺陷及时整改。内部控制审计意见与公司评价结论一致。