(原标题:江淮汽车2025年度内部控制评价报告)
安徽江淮汽车集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司及全部控股子公司,涵盖发展战略、资产管理、采购管理、销售管理等主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。