(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
江苏长海复合材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面得到有效执行。评价范围涵盖公司及下属子公司主要业务和事项,重点包括关联交易、对外担保、生产质量、销售收款等高风险领域。公司董事会认为内部控制体系运行良好,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。